繁體版
适老版 | 无障碍阅读
站群导航

市政府

市政府工作部门

市政府直属事业单位

公共企事业单位信息公开

县(市、区)政府

商丘互联网举报

中国政府网 河南省政府网 商丘市政府网 河南省医疗保障局

政府信息公开

全文检索
索引号: 4114000062-sqsylbzj-00000016 发布机构:
成文日期: 2025-02-25 有效性: 有效
文 号: 所属主题: 部门预算

商丘市医疗保障局2025年部门预算

来源: 发布时间:2025-02-25 浏览次数: 【字体:


商丘市医疗保障局2025年部门预算

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

、政府性基金预算支出情况表


第一部分

部门概况

 

一、主要职能

)部门职责

1.拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划、标准并组织实施。

2.组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法,并组织实施,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

4.组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,并组织实施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.与市卫生健康委员会等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11.与市人力资源和社会保障局在全民参保登记计划,社会保险服务平台建设,社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,提高经办服务效率。

)机构设置情况

商丘市医疗保障局下设9个业务科室,以及商丘市医疗保障服务中心、商丘市医药价格和招标采购服务中心2个二级机构。

二、部门预算单位构成

预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成:

1.商丘市医疗保障局本级;

2.商丘市医疗保障服务中心

3.商丘市医药价格和招标采购服务中心

 

第二部分

2025年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

部门2025年收入总计9645.9万元,支出总计9645.9万元,与2024年相比,收、支总计各增加106.8万元,上升1.12%。主要原因:新增收费安排项目120万。

二、收入预算总体情况说明

本部门2025年收入合计9645.9万元,其中:一般公共预算收入9644.9万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门2025年支出合计9645.9万元,其中:基本支出1186.9万元,占12.30%;项目支出8459万元,占87.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

部门2025年一般公共预算收支预算9644.9万元,无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2024年相比,一般公共预算收支预算增加105.8万元上升1.11%,主要原因:新增收费安排项目120万。

五、一般公共预算支出预算情况说明

部门2025年一般公共预算支出年初预算为9644.9万元。其中:基本支出1186.9万元,占比12.31%;项目支出8458万元,占比87.69%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

部门2025年一般公共预算基本支出年初预算1186.9万元,其中:人员经费等支出1062.2万元,占比89.49%;公用经费支出124.7万元,占比10.51%

、“三公”经费支出情况说明

部门2025年“三公”经费支出预算为6.2万元。2025年“三公”经费支出预算比2024同口径预算增加3.2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于公务出国(境)人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

(二)公务接待费3.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2024年预算数增加3.2万元,主要原因:规范三公经费支出预算,细化分类。

(三)公务用车购置及运行费3元。其中公务车辆购置费0万元公务用车运行维护费3万元,比2024年减少0万元,下降0%。

、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2025使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算情况说明

门2025无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出情况

部门2025年机关运行经费支出预算79.1万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元。

(三)绩效目标设置情况说明

部门预算项目均按要求编制了绩效目标,涉及资金8458万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

(四)国有资产占用情况

2024年期末,部门固定资产总额232.08万元,其中,房屋建筑物0.2万元,车6.52万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

 

附件:

2025年度部门预算表.xlsx



【打印正文】
分享到:
【字体: